一、 *采购人名称: ************
二、 *履约供应商名称: ******司
三、 *采购项目编号: ***
四、 *合同编号: ***
五、 *验收单位: ************
六、 *验收日期: ***年11月13日
七、 *验收结果:
序号 ******内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 蚊子药杀虫喷雾剂 5 ***.0 超威***ml 验收通过 2 晨光 2B橡皮 30 30.0 晨光/M&GAXP*** 验收通过 3 卡伊洁 卡纸 *** ***.0 卡伊洁HZERKZ一1 验收通过 4 惠星 ***洁厕灵 1 75.0 惠星*** 验收通过 5 洁丽雅/grace *** 毛巾/面巾/方巾 20 ***.0 洁丽雅/grace*** 验收通过 6 ****** ******牌高级纯艾条 26 ***.0 ********* 验收通过 7 蓝月亮/Blue moon 2kg 深层洁净护理洗衣液 洗衣液/洗衣粉 2 80.0 蓝月亮/Blue moon2kg 深层洁净护理洗衣液 验收通过 8 晨光纽扣文件袋 *** ***.0 晨光/M&GADM*** 验收通过 9 晨光垃圾袋加厚型(45*55cm单色)ALJ*** 30 ***.0 晨光/M&GALJ*** 验收通过 10 晨光***双面胶 *** ***.0 晨光/M&G*** 验收通过 11 晨光***透明胶 20 ***.0 晨光/M&G*** 验收通过 12 晨光12色水彩笔 30 ***.0 晨光/M&GACP*** 验收通过 13 晨光20MM档案盒 40 ***.0 晨光/M&GADM*** 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈繁荣